Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС
 logo
Суббота, Июнь 7, 2025 - 09:55
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная » Форумы » Общие вопросы по декларированию товаров

ИМ.40.ТН - как закрыть?

Ув. коллеги!   Подскажите, как закрыть ТН-декларацию?

1. Какой тип "декларации" выбирать в программе.

2. В какие графы вносить ТН-ку (40, 44 и т.д)

 

Гость: Вс, Январь 26, 2014 14:05    20
Комментарии
Аватар пользователя Гость

Гость: Вс, Январь 26, 2014 14:20

IM 40 ДТ

В 40 грфу 1302 № ТН. В 44 1505 решение лаборатории или 1503 номер решения тарифов В 47 если все ок способ платежа 70. Если доплата надо искать письмо как заполнять когда-то были объяснения с примерами.

Аватар пользователя Гость

Гость: Вс, Январь 26, 2014 19:54

Исчерпывающий ответ. Спасибо

Аватар пользователя Гость

Гость: Вс, Январь 26, 2014 20:17

И тут же проблема - не могу поставить в 47 графе СП "70"  - автоматом выдает на "01".  Галочки все повыставлял....в чем дело? 

Аватар пользователя Olya

Olya: Вс, Январь 26, 2014 21:57

Для смены способа платежа в IM 40 ДТ на "70":
- выставленная галочка перед кодом платежа в гр.47 ("ручной" расчет) позволит редактировать строку, в Вашем случае - поменять способ платежа
либо
- в справочнике "Типы деклараций" для "IM 40 ДТ" в платежах, предусмотренных для этого типа декларации, поменять способ платежа с "01" на "70", что позволит в декларации автоматически выдавать "70". (Для отображения списка платежей в справочнике необходимо нажать кнопку "Платежи")

Аватар пользователя Гость

Гость: Вс, Январь 26, 2014 23:15

Ольга, спасибо,  кое-как  сделал.   Прошу еще таких ответов:

1.  http://i024.radikal.ru/1401/f2/6c783cf635d9.jpg     - как исправить отмеченные ошибки и чего они возникли?

2. Что за надпись такая появилась под графой "В"   "Дата оформлення ІМ.40.ТД"   - какую дату ставить в ней, и нужно ли вообще туда что-то вносить?

P.S.  Декларацию ІМ.40.ТН оформлял 13.01.2014, декларацию ІМ.40.ДТ планирую оформить 27.01.2014. 

Ставка пошлины не изменилась.

   

Аватар пользователя Olya

Olya: Пнд, Январь 27, 2014 09:24

1. В основу начисления НДС должна быть включена пошлина. Решение (в зависимости от метода см. Январь 26, 2014 21:57):
- если использовался 1-й метод смены СП: поменяйте вручную основу начисления НДС. В ІМ.40.ДТ графа 47 такая же как и в ІМ.40.ТН, но СП=70 (при условии что нет доплаты или возврата);
- если использовался 2-й метод смены СП: верхнее меню "Установки" - "Взаимосвязь по способам платежа" - "Пошлина - НДС", необходимо выставить шарик на пересечении "70"-"70". В декларации произвести перерасчет.

1'. В гр.В не должны отображаться платежи с СП=70. Верхнее меню "Установки" - "Способы платежа", для 70-го способа платежа снимите первые три галочки, относящиеся к внесению в гр.В. В декларации произвести перерасчет.

2. В поле "Дата оформлення ІМ.40.ТД" необходимо указать дату временной декларации, в Вашем случае - 13.01.2014.

Аватар пользователя Гость

Гость: Пнд, Январь 27, 2014 23:03

Вот это маневры....   Спасибо, Ольга, все получилось..  И последний вопрос:

В графе программы "Загальна вартість товарів в валюті рахунку"   я должен поставить курс евро состоянием на 13.01.2014,   В поле "Дата оформлення ІМ.40.ТД" необходимо указать дату временной декларации, в Вашем случае - 13.01.2014. - так и сделал, а в графе   "А", если буду подаваться 28.01. 2014, то я эту дату и выставляю?    Все верно? 

 

 

 

Аватар пользователя Olya

Olya: Втр, Январь 28, 2014 07:36

Верно
​ІМ.40.ДТ: гр.А - "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату; в гр.В "Дата оформлення ІМ.40.ТД" - "старая" дата.

Аватар пользователя Гость

Гость: Втр, Январь 28, 2014 21:31

Ольга, Вам последний вопрос в  этой теме:   Все даты указал, как описано выше, но получил решение тарифов о корректировке там. стоимости 28.01.2014.  С гр. А все ясно, а вот курсы валют оставлять на "старую" дату, или брать на дату получения решения тарифов?    

Аватар пользователя Olya

Olya: Ср, Январь 29, 2014 07:33

В ​ІМ.40.ДТ курсы валют по состоянию на "старую" дату. В этом весь смысл технологии оформления временной декларации: выяснились новые обстоятельства (решение тарифов и т.п.), заполняем "додаткову" декларацию на условиях (изменившихся за счет решения тарифов) "тимчасової" декларации.

Аватар пользователя Гость

Гость: Ср, Январь 29, 2014 19:35

И снова программа ругается при интернет-проверке, проконсультируйте:

1. ИМ.40.ТН оформил под 10 %

2. ИМ.40.ДТ закрываю тоже под 10 %, но с поднятием ТС (6-й метод, с ним соглашаюсь)

3. В 47-й графе ставлю (для НДС и пошлины):

СП [70] - сумму, которая была по ИМ.40.ТН.

СП [71] - сумму, которая сейчас по ИМ.40.ДТ (с учетом 6-го метода поднятия)

СП [01] - разница между 71 и 70, она и отображается в графе "В"

П.С. Все предыдущие проблемы решил, как описано выше, Расчеты по "старой дате"

Прошу ответа, как устранить ошибки на скриншоте:

http://s47.radikal.ru/i115/1401/3f/7c8fa01d0c4c.jpg

 

 

Аватар пользователя Olya

Olya: Ср, Январь 29, 2014 22:05

Заполнение ИМ.40.ДТ при изменении таможенной стоимости (требуется доплата - СП=01, тоже справедливо для возврата денег, но тогда используется СП=99):

1. В гр.А "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату;
2. В гр.43 указывается назначенный метод определения таможенной стоимости (в Вашем случае - "6"), а в гр.45 указывается назначенная таможенная стоимость;
(на этом этапе в гр.47 - по одной строчке пошлины и НДС с СП=01, расчет на основании увеличенной стоимости)
3. В правом верхнем углу гр.47 ставится галочка "Дополнение платежей" (в гр. 47 формируются по три строчка каждого вида платежа, некоторые необходимо отредактировать под Ваши условия):
- 1-я строка (***/1) - то что уже уплачено (повтор из ИМ.40.ТН, но с СП=70),
- 2-я строка (***/2) - то что нужно было бы заплатить по назначенной таможенной стоимости, СП=71,
- 3-я строка (***/3) - разница, которую необходимо доплатить, СП=01 (заполняется только вид платежа и сумма. Т.е. отредактировать те ячейки, которые заполнены программой, а основу и ставку заполнять не нужно).
​4. В гр.В платежи только с СП=01 (в справочнике "Способы платежа" для СП=70 и 71, сняты первые три галочки относящиеся к гр.В), а "Дата оформлення ІМ.40.ТД" - "старая" дата.

При контроле декларации на удаленном сервере будут "ошибки", т.к. нет возможности сверить текущие данные с временной декларацией, которая находится в базе таможни.

Аватар пользователя Гость

Гость: Ср, Январь 29, 2014 22:08

в вашем случае  проще востользоватя галочкой в 47 графе как для 55 статьи

 поесть у вас получится  в 47 графе 20/1, 20/2, 20/3 и так же для 28 вида 

и тогда заполняете 20/1 то что уплатили 70 сп

20/2 то что должны были бы куплатить 71 сп 

20/3 разница между 20/1 и 20/2 и 01сп

 в  видах 20/1 и 20/2 указываете  и основу и ставку  а в 20/3 только разницу тоесть основа нара и ставка остаются пустыми

 также поступаете и с 28/1 и 28/2 и28/3

 для сп 71 принимаете теже установки  что и для 70сп 

Аватар пользователя Гость

Гость: Пнд, Апрель 14, 2014 22:52

у меня код 5702429000, есть додаткова одиниця виміру (055), поднятие тарифов по 6методу по ИМ 40 ТН,при закрытии ИМ40ДТ, таможенная стоимость пересчитывается по новому курсу,как ни крути,выполнены все условия заполения граф для ИМ 40ДТ. Если распечатать в твердом виде,декларации идентичны и электронка идентична,а "инспектор" ругается,что стоимость не соответствует решению тарифов и каждый день стоимость падает,немогу оформится!??????

Аватар пользователя Гость

Гость: Втр, Апрель 15, 2014 10:39

А по какому курсу вы пересчитываете?

курс на момент оформления временной, решение  выписывается в валюте  в которой заявленна декларация.

или обьясните что вы делаете или вам непомочь.

Аватар пользователя Гость

Гость: Втр, Апрель 15, 2014 10:49

курс на момент им40тн и ришення этой даты, а в инспекторе пересчет на дату подачи им 40дт

Аватар пользователя иван добрый день

иван добрый день : Ср, Май 20, 2015 17:22

Добрый день, можно ли продавать товар после оформления і 40 тн???

Аватар пользователя Гость

Гость: Ср, Май 20, 2015 18:20

Конечно можно!! Это  же выпуск в свободное обращение.

Только если у вас поменяется код, то надо будет корректировать налоговые. Поговорите с бухгалтерией.

 

Аватар пользователя Гость

Гость: Чт, Февраль 02, 2017 16:53

Подскажите пожалуйста как будут выглядеть платежи в 47 графе в случае смены кода ТНВЕД с учетом того что ИМ40ТД оформлялся с преференцией (EUR1)

Аватар пользователя Гость

Гость: Сб, Май 20, 2017 01:09

Пожалуйста, подскажите, при EUR1, пошлина ниже и как верно изменить СП. так как вручную меняя 01 на 70 программа пересчитывает оплаченную сумму. на остальные способы просто реации ноль. я в замешательстве...

Добавить комментарий

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua